Луганск кв. 50 лет Октября дом 2
Телефоны: +380 642 62-47-71, +38050 888-90-61
E-mail: mail@obrazovanie.lg.ua
Лицензия ЛОДА - АВ№109082 от 07.12.2006

Статьи

Автор - Ярмак Оксана, Учебный центр "Компьютерное образование", г.Луганск.

Закрытие налогового периода

Этот документ должен быть последним из введенных за квартал. Окно документа «Закрытие налогового периода» можно вызвать через п.м. Документы → Прочие«Закрытие налогового периода» или путем ввода новой строки в журнал «Закрытия налоговых периодов» из группы «Прочие». В диалоговом окне документа нужно лишь перепроверить дату его введения: она автоматически установится последним днем квартала
Документ выполняет следующие операции:
Сумма амортизации основных средств, накопленная на счете ОСМ, автоматически распределяется на валовые расходы и балансовую стоимость основных средств с учетом 10 % ограничения суммы, которую можно отнести на валовые расходы (согласно п. п. 8.7.1 Закона о налоге на прибыль).
Остатки по счетам учета запасов (счетам класса 2) копируются на соответствующие шесть субсчетов учета балансовой стоимости запасов ЗАББ -ЗАРБ.
Различия в налоговой и балансовой стоимости запасов, накопившиеся в течение квартала на субсчетах ЗАБО – ЗАРО, уменьшаются пропорционально выбытию каждой партии такого запаса.
Иногда при проведении документ сообщает «На счете ОСМ обнаружены остатки по пустой аналитике «Необоротные активы». Невозможно провести распределение затрат на модернизацию основных средств!». В первую очередь проверьте, проведены ли все предыдущие документы «Закрытие налогового периода». Возможно, причина ошибки именно в этом. Если все документы «Закрытие налогового периода» проведены, попробуйте перепровести заново все документы за квартал и выполнить полный пересчет бухгалтерских итогов за все время эксплуатации программы.
Полностью исключив техническую причину сбоя, постройте карточку счета ОСМ и поищите строки «<>» (пустое субконто) в проводках по счету.

Отчеты

Любые формы отчетности можно найти в пункте меню Отчет. Перед формированием отчетных ведомостей нужно указать период, за который будем делать отчет. Для этого заходим в п.м. Сервис → Параметры → Бухгалтерские итоги и выбираем нужный период.
В п.м. Отчеты есть и бухгалтерские, и налоговые отчеты. Налоговые отчеты сосредоточены, в основном, в подпункте «Регламентированные отчеты».